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Selo UNICEF – Edição 2025-2028
Início/Transparência/Despesa Orçamentaria/ Empenho N°22020009

Detalhes

Nº do Empenho: 22020009
Unidade Gestora: - - -
Valor Gasto: R$
Data da Despesa: 31/12/1969
Credor:
CNPJ do Credor:
Modalidade:
Situação: Desconhecido
Natureza da Despesa:
Histórico:
Histórico do Empenho
Data Fornecedor Órgão Fase Valor
03/02/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI - 22020009 - - - Empenhado 10.000,00
05/02/2026 AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 22020009 - - - Empenhado 18.600,00
07/03/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI - 22020009 - - - Liquidado 2.712,00
07/03/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI - 22020009 - - - Liquidado 1.511,10
07/04/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI - 22020009 - - - Liquidado 3.878,16
09/05/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI - 22020009 - - - Liquidado 1.898,74
12/03/2026 AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 22020009 - - - Liquidado 18.600,00
11/03/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI - 22020009 - - - Pago 2.712,00
08/04/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI - 22020009 - - - Pago 1.511,10
10/04/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI - 22020009 - - - Pago 3.878,16
09/05/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI - 22020009 - - - Pago 1.898,74
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