Início » DESPESAS – 30/01/2021 Nr.Empenho: 04010082 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. 3.960,00